Menu
Obec Selce
Obec Selce

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11. 10. 2018

201800113

Faktúra na revíziu a údržbu komínov v hlavnej budove ZŠ a telocvični

162,00 EUR Jednostošesdesiatdva EUR

LEMI KOM, s.r.o. Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

11. 10. 2018

181494

Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte ZŠ

99,24 EUR Deväťdesiatdeväť eur 24/100

Miromax,s.r.o. Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

11. 10. 2018

8217971660

Faktúra za pevnú linku + internet 9/2018

51,97 EUR Päťdesiatjeden EUR 97/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

Základná škola, Školská 4, SELCE

11. 10. 2018

522018

Faktúra za stravovanie - príspevok zo SF 9/2018

29,00 EUR Dvaddsaťdeväť EUR 0/100

ZŠS MŠ SELCE

Základná škola, Školská 4, SELCE

11. 10. 2018

902336421

Poplatok za SIM kartu - Alarm bezpečnostné zariadenie ZŠ IV.Q.2018

10,76 EUR Desať EUR 76/100

Jablotron, Slovakia, s.r.o, Žilina

Základná škola, Školská 4, SELCE

2. 10. 2018

2018486

Faktúra za školský nábytok do tried

859,00 EUR Osemstopäťdesiatdeväť EUR

K-Ten KOVO, s.r.o

Základná škola, Školská 4, SELCE

2. 10. 2018

201800113

Faktúra za revíziu komínov a údržbu komínov v hlavnej budove ZŠ a telocvični

162,00 EUR Jednostošesdesiatdva EUR

LEMI KOM, s.r.o. Banská Bystrica

Základná škola, Školská 4, SELCE

27. 9. 2018

20180219

Faktúra za službu zodpovednej osoby GDPR mesiac august 2018

35,00 EUR Tridsaťpäť EUR

Mgr. Peter Plavec

Základná škola, Školská 4, SELCE

27. 9. 2018

20180384

Faktúra za dodávku školského nábytku pre ŠKD pri ZŠ

4 710,20 EUR Štyritisícsedemstodesať EUR 20/100

DREVOKOM SLOVAKIA

Základná škola, Školská 4, SELCE

27. 9. 2018

21822021

Faktúra za pracovné zošity biológie

27,00 EUR Dvadsaťsedem EUR

RAABE,s.r.o

Základná škola, Školská 4, SELCE

27. 9. 2018

65917772818

Faktúra za poistenie za škodu

254,13 EUR Dvestopäťdesiatštyri EUR 13/100

Kooperativa poisťovňa, a. s.

Základná škola

27. 9. 2018

3018341703

Objednávka na stravné poukážky

432,20 EUR Štyristotridsaťdva EUR 20/100

DOXX-Stravné lístky, s.r.o Kálov 356 Žilina

Základná škola, Školská 4, SELCE

27. 9. 2018

2018074

Faktúra za dodanie a montáž Keramickej školskej tabule trojkrídlovej

809,00 EUR Osemstodeväť EUR

MULTIP SK,s.r.o.

Základná škola

27. 9. 2018

2782018

Faktúra za výrobu a montáž žalúzií

38,64 EUR Tridsaťosem EUR 64/100

EURO žalúzie - Jozef Nygri

Základná škola

27. 9. 2018

5590028771

Faktúra za údržbu a aktualizáciu účtovníctva STP APV WINIBEU

83,65 EUR Osemdesiatri EUR 65/100

IVES Košice, Čsl. armády 20 Košice

Základná škola

19. 9. 2018

8217037499

Faktúra za mobilný telefón + internet

39,97 EUR Tridsaťdeväť EUR 97/100

Slovak Telecom a.s Bajkalská 28 Bratislava

Základná škola

19. 9. 2018

43682018

Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu 8/2018

21,56 EUR Dvadsaťjeden Eur 56/100

Obec Selce

Základná škola

19. 9. 2018

380168

Faktúra za stavebný materiál na údržbu sociálnych zariadení

24,83 EUR Dvadsaťštyri Eur 83/100

UNIMAT spol. s.r.o

Základná škola

6. 9. 2018

8215991819

faktúra za telefón + pevná linka 8/2018

51,97 EUR Päťdesiatjedeneur 97/100

Slovak Telekom a.s, Karadžičova 10 82513 Bratislava

Základná škola

5. 9. 2018

2181204481

Faktúra za vodné - hlavná budova ZŠ

110,98 EUR Jednostodesať EUR 98/100

Stredoslov.vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica

Základná škola

5. 9. 2018

2181204487

Faktúra za vodné - telocvičňa ZŠ

14,41 EUR Štrnásť EUR 41/100

Stredosloenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Banská Bystrica

Základná škola

5. 9. 2018

201800947

Faktúra za kancelársky papier

300,00 EUR Tristo EUR 0/100

SLOB-real.,s.r.o.

Základná škola

5. 9. 2018

00020043092

Záloha za dodávku elektrickej energie 9/2018

244,00 EUR Dvestoštyridsaťpäťeur 0/100

SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina

Základná škola

5. 9. 2018

2018065

Faktúra za výmenu podlahy v školskej triede ZŠ

3 323,06 EUR Tritisíctristodvadsaťtri EUR 06/100

BRICK,spol. s.r.o, ul. 29. augusta 34 97401 Banská Bystrica

Základná škola

5. 9. 2018

20180171

Faktúra za službu GDPR- zodpovedná osoba 87/2018

35,00 EUR Tridsaťpäť EUR 0/100

Mgr. Peter Plavec

Základná škola

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1276-1300 z 2401

Zverejňovanie

Úradné hodiny

Obecný úrad:

Po: 7:00-12:00   12:30-15:30
Ut:  Nestránkový deň
St:  7:00-12:00   12:30-17:00
Št: 7:00-12:00   12:30-15:30
Pi:  7:00-12:00

 

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Knižnica

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:0
DNES:838
TÝŽDEŇ:2926
CELKOM:1655342